• 简体   /   繁体
研究型审计在内部审计实践中的实施路径探索-中国内部审计2025年06期

研究型审计在内部审计实践中的实施路径探索

作者:郑丽英 字体:      

本文系 2024 年度广西内部审计协会教育分会项目:大数据智能技术对内部审计的优化路径研究(202426),2023 年度广西高校中青年教师科研基础能力提升项目:ESG 表现对企业绩效的影响机制研究(2023KY1610)阶段性研究(试读)...

中国内部审计

2025年第06期