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内部控制审计赋能高校治理现代化的机制与路径研究-中国经贸导刊2025年22期

内部控制审计赋能高校治理现代化的机制与路径研究

作者:林景钰 柏业金 字体:      

摘要:本文探讨内部控制审计如何借助系统性审查与评估,将风险防控深度融入高校治理结构,进而提升高校治理现代化水平。内部控制审计凭借其独立、客观的监督与评价职能,可系统识别高校在复杂环境下运营所面临的各类(试读)...

中国经贸导刊

2025年第22期